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TALLER

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS

• ETAPA I: Identificación de Procesos,


subprocesos, actividades y tareas
• ETAPA II: Identificación de Peligros y
Riesgos
• ETAPA III: Evaluación de Riesgos

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ETAPA I: Identificación de Procesos,
subprocesos, actividades y tareas
Proceso

Sub-proceso 1 Sub-proceso 2 Sub-proceso 3

Actividades

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ETAPA II: Identificación de Peligros y Riesgos

Preguntas a realizarse:

¿Cuáles son las fuentes de daño?

¿Qué o Quién puede ser dañado?

¿Cómo puede ocurrir el daño?

¿Qué amenazas existen? :


golpes, caídas, incendios, explosiones,
envenenamiento, ruido, vibraciones,
temperatura, iluminación deficiente, etc.

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TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RIESGOS

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Cuadro 1: Criterios de Probabilidad

INDICE Controles existentes ( A ) Frecuencia de ocurrencia ( B )

1 Cuando existen controles y son efectivos No es probable que ocurra

2 Cuando existe controles y no son efectivos Puede ocurrir

Cuando parcialmente existen controles y no son satisfactorios y son


insuficentes
3 Ha ocurrido

4 Cuando no existen controles Ocurre con frecuencia

Nivel de Probabilidad = P( A) + P( B)

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Cuadro 2: Criterios de Consecuencia
INDICE CRITERIOS DE SEVERIDAD

Personal: Cuando afecta mínimamente a la persona, sin producir ninguna enfermedad o discapacidad
1

A la propiedad: Paralización no genera gasto, no se ocasionan daños

Personal: Cuando afecta a la persona y lo imposibilita de laborar por menos de 24 horas


2

A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, daños ligeros, sin interrupción del proceso

Personal: Cuando origina discapacidad temporal o una enfermedad que conduce a un descanso temporal

A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, con interrupción del proceso. Elevado costo de reposición de
componentes por daños severos

Personal: Cuando se estime potencial causa de muerte debido a daños graves o irreversibles a la persona, que
origine una discapacidad permanente u otra enfermedad crónica que acorte severamente la vida
4

A la propiedad: Pérdida total de la propiedad interrupción prolongada del proceso

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Cuadro 2: Matriz de Evaluación de Riesgos

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

SEVERIDAD
1 2 3 4
Lesión temporal o Lesión permanente o
Lesión menor o Daño pérdida parcial sin perdida parcial con
leve a propiedad interrupcion interrupcion Lesión fatal o pérdida total

1 2 3 4
Cuando existe
PROBALIDAD/FRECUENCIA

No es probable
1 controles y son
que ocurra
5 6 7 8
efectivos
9 10 11 12

Cuando existe 13 14 15 16
2 controles y no son Puede ocurrir
efectivos 17 18 19 20

Cuando parcialmente 21 22 23 24
existen controles y no
3 son satisfactorios y son
Ha ocurrido
insuficientes 25 26 27 28

Cuando no existe Ocurre con


4 controles frecuencia
29 30 31 32

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Cuadro 3: Atención de Riesgos
NIVEL DE
Puntaje CONSIDERACIONES
RIESGO

Intolerable No comenzar ni continuar el trabajo hasta eliminar o reducir el riesgo ha Moderado. De no ser
De 28 a 32
(IN) posible eliminar o reducir riesgo eliminar el trabajo.

En trabajos por ejecutarse: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo ha moderado.
Importante En trabajos en ejecución: Se puede continuar con el trabajo con un permiso de trabajo de Alto
De 20 a 27
(IM) Riesgo y una supervisión adicional; luego tomar las medidas correctivas necesarias para disminuir
el riesgo ha moderado antes de empezar un trabajo similar.

Las acciones para reducir el riesgo deben ser implementadas en un periodo determinado.
Moderado
De 12 a 19
(MO)
Hay necesidad de verificaciones posteriores para asegurar la eficacia de las medidas de control.

Mantener las acciones preventivas implementadas


Tolerable
De 2 a 11 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
(TO)
medidas de control.

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Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos
Registro : SSO-P-33-1 Rev. 04
Actualización : 30/06/2009
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPER Base)

Fecha Actualización:
ÁREA:
PROCESO:
TIPO DE
SITUACIÓN RIESGO EVALUACION DEL RIESGO LEGAL
ACTIVIDAD

Aceptable (A) / No
Aceptable (NA)
Tiene requisito legal
Actividad Probabilidad

PUNTAJE (P x S)
PROBABILIDAD
Emergencia

SEVERIDAD
realizada por Causas que ocasionan el Clasificación

NIVEL DE

NIVEL DE
Rutinaria
Rutinaria

Nº SUBPROCESO Actividad /Tareas PELIGRO Medidas de Control actual


Anormal

aplicable
Normal

Cumple
(puesto de riesgo del Riesgo

Frecuencia
Existentes
Controles
No

trabajo): Riesgo Asociado Consecuencias

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